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AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

La evaluación de políticas de gasto en el ámbito del presupuesto de los ministerios. Impacto de la evaluación como técnica de control del gasto

Jun 6, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Beatriz Merino García Doctorando en Seguridad Internacional Universidad Nacional de Educación a Distancia La evaluación de políticas de gasto en el ámbito del presupuesto de los ministerios. Impacto de la evaluación como técnica de control del gasto RESUMEN: El diseño e implantación de políticas públicas requiere un proceso de evaluación que debe incluir el coste y...

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Modelo de control integral en los entes instrumentales. Una nueva forma de control de los mismos

Jun 6, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

José Fernando Chicano Jávega Interventor General Ayuntamiento de Tarragona Javier Requejo García Viceinterventor General Ayuntamiento de Tarragona Xavier Moisès Falcó Responsable de la Unidad de Control de Empresas del Grupo Modelo de control integral en los entes instrumentales. Una nueva forma de control de los mismos RESUMEN: Con la construcción del modelo se...

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Nuevas tendencias en la gestión de riesgos del control interno

Jun 6, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Sandra Barrio Carvajal Auditora Cámara de Cuentas de Andalucía Nuevas tendencias en la gestión de riesgos del control interno RESUMEN En la actualidad, el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones es cada vez más complejo, ambiguo, incierto y volátil, por lo que cada vez son más los riesgos a los que deben enfrentarse. Por todos estos motivos, las...

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Análisis crítico del reglamento de control interno de las entidades locales: aspectos positivos y negativos

Jun 5, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Julio José Enríquez Mosquera Interventor Excmo. Ayuntamiento de Cártama   Análisis crítico del reglamento de control interno de las entidades locales: aspectos positivos y negativos RESUMEN El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Control Interno del Sector Público Local desarrolla, después de 30 años, los once artículos...

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El reto continúa: la estabilidad presupuestaria en las entidades locales. Especial referencia al mapa de entes dependientes y adscritos y a la clasificación SEC

Jun 5, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Alberto Melero Balcázar Subdirector de Fiscalización Consejo de Cuentas de Castilla y León El reto continúa: la estabilidad presupuestaria en las entidades locales. Especial referencia al mapa de entes dependientes y adscritos y a la clasificación SEC   RESUMEN En los últimos años se ha producido un fenómeno creciente de adscripción de entes de diversa...

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Las nuevas Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX, unas guías de auditoría de la administración electrónica para el siglo XXI

Jun 5, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Antonio Minguillón Roy Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana y  Coordinador de la Comisión Técnica de los OCEX Las nuevas Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX, unas guías de auditoría de la administración electrónica para el siglo XXI RESUMEN A finales de 2018 la Conferencia de Presidentes de ASOCEX aprobó...

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Algunos aspectos relevantes de la doctrina sobre contratación pública contenida en los informes de fiscalización de las instituciones de control externo

Jun 5, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Alejandro Teré Pérez Auditor / Coordinador del departamento de corporaciones locales Cámara de Cuentas de Andalucía  Algunos aspectos relevantes de la doctrina sobre contratación pública contenida en los informes de fiscalización de las instituciones de control externo[1] RESUMEN Las Instituciones de Control Externo en su labor de fiscalización de la contratación...

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La gestión sistemática del riesgo en la contratación pública. Una oportunidad para la mejora.

Jun 5, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Antonio M. López Hernández Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Granada Germán Martínez Montes Catedrático de Proyectos de Ingeniería. Universidad de Granada  La gestión sistemática del riesgo en la contratación pública. Una oportunidad para la mejora. RESUMEN La contratación pública como...

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La reciente modificación del plan contable adaptado a las formaciones políticas y otros avances en el control externo de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas

Jun 4, 2019 en 73, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

María Dolores Genaro Moya María José de la Fuente y de la Calle Consejeras del Departamento de Partidos Políticos Tribunal de Cuentas La reciente modificación del plan contable adaptado a las formaciones políticas y otros  avances en el control externo de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas[1] RESUMEN El pasado 20 de diciembre de 2018, el Pleno del...

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Análisis y evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto en la Comunidad de Castilla y León.

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Francisco Javier Fraile Blanco Subdirector de Fiscalización Rosario Pérez Cocho Auditora Consejo de Cuentas de Castilla y León   Análisis y evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto en la Comunidad de Castilla y León. RESUMEN El Consejo de Cuentas de Castilla y León incluyó en su Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2018, la “Fiscalización...

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Auditoría operativa de la concesión administrativa de la asistencia sanitaria integral en departamentos de salud de la Comunitat Valenciana (modelo alzira) ¿un modelo eficiente pero de difícil control?

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Miguel Olivas Arroyo Joaquín Izquierdo Peris Raquel González Virgidano Juan Ángel Mas Martínez Jacqueline Barrera Morte Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana   Auditoría operativa de la concesión administrativa de la asistencia sanitaria integral en departamentos de salud de la Comunitat Valenciana (modelo alzira) ¿un modelo eficiente pero de...

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La eficacia de la gestión de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Eduardo Cubero del Barrio Director Adjunto de Fiscalización Consejo de Cuentas de Castilla y León   La eficacia de la gestión de la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León RESUMEN Los resultados de una auditoría operativa  de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) llevada a cabo por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que incluye el análisis...

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¿Ha fracasado la Política Regional en la Unión Europea? Estudio sobre sus beneficios y contraprestaciones, en especial su sistema de control

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Elena Luengo García Jefa División Oficina Nacional de Auditoría   ¿Ha fracasado la Política Regional en la Unión Europea? Estudio sobre sus beneficios y contraprestaciones, en especial su sistema de control RESUMEN Este documento presenta una reflexión sobre los efectos de la política regional de la Unión Europea (UE) en los Estados Miembros. Los Estados...

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Instrumentos de control de la contratación pública. La intervención de la mesa de contratación y del responsable del contrato.

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Rosario Paloma Rodríguez Pérez Auditora Consejo de Cuentas de Castilla y León   Instrumentos de control de la contratación pública. La intervención de la mesa de contratación y del responsable del contrato. RESUMEN/ ABSTRACT El presente trabajo pretende exponer el papel fundamental que, desde la perspectiva del control en el proceso de contratación pública,...

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La fiscalización de cumplimiento del principio de transparencia en la administración pública: la experiencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Enrique Benítez Palma Consejero Cámara de Cuentas de Andalucía   La fiscalización de cumplimiento del principio de transparencia en la administración pública: la experiencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía. RESUMEN: Entre los años 2013 y 2018, el Estado español y la mayoría de sus Comunidades Autónomas se han dotado de novedosas leyes de transparencia, con...

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La financiación de los Órganos de Control Externo: una referencia a las instituciones de fiscalización en países anglosajones

Dic 10, 2018 en 72, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Joan Rosselló Villalonga Sindicatura de Comptes Illes Balears y Universitat Illes Balears La financiación de los Órganos de Control Externo: una referencia a las instituciones de fiscalización en países anglosajones RESUMEN El tamaño del sector público, por número de administraciones y recursos gestionados, en España hace inabordable el objetivo de su completa...

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“La fiscalización operativa: un área de oportunidad en los OCEx para contribuir a mejorar el desempeño gubernamental en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

Jun 1, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Carlos Miguel Gómez Márquez Miembro de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño (AMDAD) Miembro de la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) Miembro de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (RIEPP)   La fiscalización operativa: un área de oportunidad en los OCEx para contribuir a mejorar el desempeño gubernamental en el...

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Aspectos psicológicos de la auditoría del fraude

Jun 1, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Sandra Barrio Carvajal Luis Barrio Tato Economistas-Auditores Aspectos psicológicos de la auditoría del fraude   RESUMEN En este artículo se pretende  abordar  la auditoría del fraude desde una perspectiva psicológica, como parte del análisis del entorno de control de la organización, a cuyo fin se reflexiona sobre conceptos propios de la psicología social y de...

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Zonas Oscuras de la Transparencia

Jun 1, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Santiago A. Martín Nájera. Director de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Zonas Oscuras de la Transparencia.   RESUMEN La información y la transparencia se han convertido en un mantra de la actuación de las administraciones públicas, y también del poder legislativo. La calidad de la información se ha unido doctrinalmente al diseño...

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El análisis de riesgos al elaborar el Plan Anual de Control Financiero de acuerdo con el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Ángel Luis Martínez Fuentes Socio de Sector Público de EY   El análisis de riesgos al elaborar el Plan Anual de Control Financiero de acuerdo con el Real Decreto 424/2017 de 28 de abril RESUMEN/ABSRACT El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local requiere un...

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Aplicación del sistema de control interno de la información financiera en organismos públicos

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Manuel Fresno Castro Interventor-Auditor del Estado Aplicación del sistema de control interno de la información financiera en organismos públicos   RESUMEN De acuerdo con las actuales tendencias de los modelos de control basados en COSO III y los cambios legislativos tanto a nivel nacional como internacional, la responsabilidad sobre la supervisión del control...

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El control interno de la gestión económico-financiera de la concesión de obras y concesión de servicios locales

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Ernest Ruiz García Interventor-tesorero de administración local de categoría superior. Vice interventor de la Diputación de Girona El control interno de la gestión económico-financiera de la concesión de obras y concesión de servicios locales RESUMEN Este trabajo pretende realizar algunas reflexiones sobre el control interno de la gestión económico-financiera de la...

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La transparencia y el control en el sector público: ¿hacia un cambio en la auditoría pública local?

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Josep Viñas Xifra Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad Universitat de Girona    La transparencia y el control en el sector público: ¿hacia un cambio en la auditoría pública local? RESUMEN Este artículo parte del hecho de que se están produciendo cambios en el ámbito legislativo en relación a la transparencia y el control en el sector público,...

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La gestión de los recursos humanos en el sector público sanitario concertado de Cataluña

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Jordi Ruiz Vives Silvia Espinosa Gonzalez Auditores Sindicatura de Comptes de Catalunya La gestión de los recursos humanos en el sector público sanitario concertado de Cataluña RESUMEN / ABSTRACT El resultado de las auditorías de regularidad que la Sindicatura de Comptes de Catalunya realiza en entidades del sector público sanitario permite concluir que existen,...

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Algunas reflexiones sobre la financiación de los partidos políticos en España y su control externo

May 31, 2018 en 71, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Òscar Segura i San Juan Auditor de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya Algunas reflexiones sobre la financiación de los partidos políticos en España y su control externo   RESUMEN: El artículo analiza la evolución normativa de la financiación de los partidos políticos y el control sobre las cuentas que las formaciones políticas presentan. Se proponen algunas...

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Fines y confines de la fiscalización en el sector público

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Roberto Fernández Llera Jefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias Profesor asociado de Economía en la Universidad de Oviedo Fines y confines de la fiscalización en el sector público RESUMEN Entre los aspectos positivos que deja la profunda crisis, se puede citar un cierto reconocimiento social de la fiscalización. A los...

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La ciberseguridad, el auditor externo y los OCEX

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Antonio Minguillón Roy Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana   La ciberseguridad, el auditor externo y los OCEX RESUMEN La creciente omnipresencia y dependencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones a todos los niveles, tanto en el ámbito individual como en el empresarial y en el sector...

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Fiscalización de ingresos de las entidades locales

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Nicolás Sánchez García Auditor de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana Profesor de Derecho Financiero y Tributario Fiscalización de ingresos de las entidades locales RESUMEN Un adecuado control del presupuesto y de su ejecución exige la comprobación de que las previsiones de ingresos y las estimaciones de los beneficios fiscales que afectan a los...

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La auditoría pública ante una nueva rendición de cuentas

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

José Miguel González Tallón Interventor Delegado Biblioteca Nacional de España La auditoría pública ante una nueva rendición de cuentas RESUMEN Este artículo parte de la constatación de que se están produciendo cambios en el modelo de rendición de cuentas de los gestores públicos dirigidos a asegurar que la gestión pública realmente responde a las causas que...

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La transformación de entidades de fiscalización superior: El caso del Colegio Internacional de Auditores de la OTAN

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Santiago Martínez Argüelles[2] Doctor en Economía Tribunal de Cuentas   La transformación de entidades de fiscalización superior: El caso del Colegio Internacional de Auditores de la OTAN [1] RESUMEN El Colegio Internacional de Auditores de la OTAN (IBAN) ha abordado un interesante proceso de transformación desde el año 2012 que puede proporcionar una guía para...

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La colaboración de auditorías privadas en el control interno local tras la aprobación del Reglamento de Control Interno

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Juan Javier González Rodríguez Interventor-Tesorero Administración Local   La colaboración de auditorías privadas en el control interno local tras la aprobación del Reglamento de Control Interno RESUMEN Con la reciente aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector...

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La contratación pública y su apremiante control ¿porqué medir nuestras adquisiciones y qué nos obliga a hacerlo?

Nov 20, 2017 en 70, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Iván Ochsenius Robinson Licenciado en Ciencias de la Admón. Pública, en Admón y Dirección de Empresas Investigador doctoral sobre control interno en contratación pública La contratación pública y su apremiante control ¿porqué medir nuestras adquisiciones y qué nos obliga a hacerlo? RESUMEN:  Proveer de bienes y servicios para al Estado no está alejado de problemas...

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Evaluación del nivel de transparencia municipal. Aplicación al caso andaluz

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Juan Carlos Garrido Rodríguez Universidad de Granada José Luis Zafra Gómez Universidad de Granada Evaluación del nivel de transparencia municipal. Aplicación al caso andaluz RESUMEN La transparencia se ha convertido en un elemento de importancia clave en la rendición de cuentas por parte de los entes públicos. Tras el desarrollo normativo en esta materia en el...

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Doce propuestas de mejora y una desiderata desesperada sobre la eficacia y eficiencia de los Órganos de Control Externo (OCEX)

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Gabriel Martínez Martí Técnico de auditoría Eudoro Muñoz San Román Ayudante de auditoría de corporaciones territoriales y otros entes públicos Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana Doce propuestas de mejora y una desiderata desesperada sobre la eficacia y eficiencia de los Órganos de Control Externo (OCEX) RESUMEN Han pasado casi 40 años desde la...

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Una ventana de oportunidad política, para la creación de un Cuerpo profesional de Intervención y Auditoría de la Comunidad de Madrid

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

José Joaquín Jiménez Vacas. Máster en Dirección Pública por el INAP. Técnico Superior de Administración General de la Comunidad de Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación José Antonio Fernández Ajenjo. Doctor en Derecho. Técnico de Auditoría y Contabilidad. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia...

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Y sin embargo humanos

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Santiago A. Martín Nájera Director de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León “Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe… Sólo la cultura da libertad… No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamiento”. Miguel de Unamuno. Y sin embargo humanos RESUMEN La cuarta revolución industrial, la revolución...

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2050 Odisea de la fiscalización

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Luis Terraza Torra Supervisor Sindicatura de Comptes de Catalunya “A diferencia de los animales, que conocían sólo el presente, el hombre había adquirido un pasado, y estaba comenzando a andar a tientas hacia un futuro”. Arthur C. Clarke.  2001 – UNA ODISEA ESPACIAL 2050 Odisea de la fiscalización RESUMEN Una reflexión sobre el futuro de la fiscalización,...

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Indiferencia o acción. El auditor público ante el fraude

Jun 1, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Mirta García Rosa. Secretaria de Administración Local. Técnica de auditoría en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Indiferencia o acción. El auditor público ante el fraude [1] RESUMEN La conclusión que saca el ciudadano a la vista de los recientes casos de corrupción es que, aunque todos estamos obligados a poner en alerta a las autoridades el...

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La reordenación de la oferta de titulaciones universitarias en Castilla y León

May 31, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Javier de Diego Alonso Auditor Consejo de Cuentas de Castilla y León La reordenación de la oferta de titulaciones universitarias en Castilla y León RESUMEN Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el Sistema Universitario Español, como reiteradamente manifiestan numerosos informes y estudios, radica en que la oferta de titulaciones universitarias...

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La convivencia entre los Órganos de Control Externo (OCEx) y las Agencias Autonómicas de Prevención y Lucha contra la Corrupción

May 30, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Enrique Benítez Palma Consejero Cámara de Cuentas de Andalucía Sólo lo nuevo es la razón para vivir (Radio Futura) La convivencia entre los Órganos de Control Externo (OCEx) y las Agencias Autonómicas de Prevención y Lucha contra la Corrupción RESUMEN España se ha incorporado con retraso pero con fuerza a la tendencia internacional de creación de Agencias de Lucha...

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El control de la ejecución contractual en el sector sanitario público de Cataluña

May 30, 2017 en 69, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Silvia Espinosa Gonzàlez Auditora Sindicatura de Comptes de Catalunya El control de la ejecución contractual en el sector sanitario público de Cataluña RESUMEN El resultado de las auditorías de regularidad que la Sindicatura de Comptes de Catalunya realiza en las entidades del sector público sanitario permite concluir que existen, claramente, tres áreas de riesgo:...

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Herramienta de control y mejora: aplicación de poka yoke al proceso de contratación pública

Dic 16, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Iván Ochsenius Robinson Profesional e investigador Control de las contrataciones públicas RESUMEN Una verdad irrefutable es la cual nos dice que no podemos saber si las cosas andan bien sino controlamos, y a la vez, con tal información mejoramos nuestro accionar. La aplicación de herramientas de control y mejora a los procesos de contrataciones públicas todavía, -al...

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Aplicación del informe integrado en las empresas públicas

Dic 16, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Raquel Garde Sánchez Victoria López Pérez Departamento de Economía Financiera y Contabilidad Universidad de Granada RESUMEN Actualmente, las empresas están divulgando un gran volumen de información de tipo financiero y no financiero pero en su mayoría se encuentra dispersa, resulta tediosa y es de difícil comprensión, dificultando el proceso de rendición de cuentas...

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El control externo en los gobiernos subcentrales: una visión neoinstitucionalista

Dic 16, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Luis Caramés Viéitez María Cadaval Sampedro Universidad de Santiago de Compostela RESUMEN Durante años, a pesar de la existencia de los órganos de control externo, las labores de evaluación de las políticas públicas han estado poco institucionalizadas, contando con una escasa autonomía. En los últimos tiempos, y como consecuencia de la crisis económica y financiera,...

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La fiscalización de los convenios de colaboración por los OCEX y por el Tribunal de Cuentas, como antecedente de la reforma de la LRJSP de 2015

Dic 16, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

José Antonio Fernández Ajenjo Doctor en Derecho. Técnico de Auditoría y Contabilidad José Joaquín Jiménez Vacas Técnico Administración General de la Comunidad de Madrid RESUMEN/ABSTRACT: La naturaleza descentralizada y democrática de las Administraciones públicas españolas otorga a los convenios de colaboración un papel importante para establecer la cooperación...

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La colaboración entre auditores públicos y privados: necesario, urgente y posible

Dic 16, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Izaskun Ipiñazar Petralanda y Sonia M. García-Delgado Departamento de Economía Financiera I Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco RESÚMEN Los casos de corrupción y fraude en la administración pública, siendo especialmente graves los relativos al ámbito local, han puesto de manifiesto las insuficiencias del sistema de control público...

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El método de la unidad monetaria. El enfoque estándar

Dic 15, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Albert Vidal Barberà Francisco Julián Chico Martínez Auditores Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Resumen Este artículo, basado en la normativa y recomendaciones de la Comisión Europa, desarrolla el método estadístico de la unidad monetaria en su enfoque estándar. Se detalla el procedimiento secuencial que sigue en la aplicación de este método: la determinación del...

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Memorándum de autoevaluación del auditor Juan Hernández

Dic 14, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Antonio Arias Rodríguez Síndico de Cuentas Sindicatura de Cuentas del  Principado de Asturias Marta Riera López Técnico de Auditoría Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias Doctores por la Universidad de Salamanca “Necesitamos la fantasía para entender la realidad”. Juan Antonio Bayona, director de cine. RESUMEN/ABSTRACT Los procesos de evaluación del...

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El informe de auditoría financiera en el marco de las normas internacionales de auditoría del sector público

Dic 14, 2016 en 68, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS |

Antonio M. López Hernández Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada Antonio Minguillón Roy Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana Coordinador de la Comisión Técnica de los OCEX   Resumen El presente trabajo tiene como objetivo...

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Análisis del grado de divulgación de información sobre responsabilidad social en las webs de los principales municipios extremeños

Ago 29, 2016 en 67, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Análisis del grado de divulgación de información sobre responsabilidad social en las webs de los principales municipios extremeños Mª Teresa Nevado GilDolores Gallardo VázquezMª Isabel Sánchez HernándezUniversidad de Extremadura RESUMENLas Administraciones Públicas (AA.PP.) tienen la obligación...

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La información relacionada con la rendición de cuentas suministrada por las Comunidades Autónomas Españolas

Ago 29, 2016 en 67, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

La información relacionada con la rendición de cuentas suministrada por las comunidades autónomas españolas Ricardo Curto RodríguezProfesor de Bachillerato, área de EconomíaContable en empresa privada    RESUMEN El presente trabajo se basa en un estudio sobre la divulgación de información...

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Desafios en la fiscalización de la contratación pública. Efectos de la falta de transposición de las directivas de contratos

Ago 29, 2016 en 67, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Desafíos en la fiscalización de la contratación pública. Efectos de la falta de transposición de las directivas de contratos. Santiago Adolfo Martín Nájera Director de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León Rosario P. Rodríguez Pérez Auditora del Consejo de Cuentas de Castilla y León  RESUMEN/ ABSTRACT El presente trabajo pretende sintetizar los...

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Apuntes sobre el papel del control externo en el ámbito del Derecho a una Buena Administración

Jul 11, 2016 en 67, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Enrique Benítez Palma Cámara de Cuentas de Andalucía   RESUMEN Los años recientes han habilitado un escenario abierto a la innovación pública en el ámbito de la transparencia, las políticas de integridad, el buen gobierno y el desarrollo del Derecho a una Buena Administración. En este sentido, la Administración pública española no puede permanecer al margen de...

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Reflexiones sobre la función de control externo de la administración pública y la actividad judicial penal

Nov 16, 2015 en 66, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Rafael Vicente Queralt. Síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIÓN DE CONTROL EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ACTIVIDAD JUDICIAL PENAL   RESUMEN Los informes de fiscalización de la Administración Pública tienen una considerable importancia y efectos...

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La remuneración de la actividad investigadora del personal al servicio de las universidades públicas: un análisis desde la perspectiva del fiscalizador

Nov 16, 2015 en 66, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Ana María González Romera Jefe de Equipo de la Unidad Fiscalizadora II de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid La remuneración de la actividad investigadora del personal al servicio de las Universidades Públicas: Un análisis desde la perspectiva del fiscalizador RESUMEN La función investigadora del personal...

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Auditando la incertidumbre: hábitos y prácticas de los centros docentes públicos de Cataluña

Jul 6, 2015 en 65, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Emma Puerta BonetTécnica de AuditoríaSindicatura de Comptes de Catalunya Auditando la incertidumbre: hábitos y prácticas de los centros docentes públicos de Cataluña[1]   RESUMEN/ABSTRACTLa Sindicatura de Comptes de Catalunya emitió en 2014 y 2015 tres informes de fiscalización sobre la gestión...

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El cumplimiento de los principios de economía, eficacia y efciencia en la gestión de fondos públicos destinados a la enseñanza primaria en la Comunitat Valenciana

Jul 6, 2015 en 65, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

  Joaquín Izquierdo PerisTécnico de auditoríaRaquel González VirgidanoAyudante de auditoríaSindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana El cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de fondos públicos destinados a la enseñanza primaria en la Comunitat...

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Propuesta del papel a desarrollar por las Instituciones de Control Externo en el nuevo marco fiscal

Jul 6, 2015 en 65, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Javier de Diego AlonsoAuditor  Consejo de Cuentas de Castilla Y León Propuesta del papel a desarrollar por las Instituciones de Control Externo en el nuevo marco fiscal RESUMENEl marco fiscal nacional se ha fragmentado en dos bloques claramente diferenciados, con ámbitos institucionales, sistemas contables y entidades de control y análisis...

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La gestión de la Ley de Dependencia en España: un balance desde la óptica fiscalizadora

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Mª Dolores Genaro MoyaConsejera del Tribunal de CuentasProfesora Titular de Universidad La gestión de la ley de Dependencia en España: un balance desde la óptica fiscalizadora RESUMEN El 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia, en la que, por primera vez, se considera esta atención y la promoción de la...

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Las ICEX deben ser implacables en la lucha contra el fraude

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Antonio Minguillón Roy Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana Las ICEX deben ser implacables en la lucha contra el fraude RESUMENAunque investigar el fraude y la corrupción no es la única función de las ICEX, ni es exclusiva, las leyes reguladoras de estas instituciones obligan...

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Requiem por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Luis Mª Ordoki Urdazi  Secretario General Cámara de Comptos de Navarra Requiem por la Sindicatura De Cuentas de Castilla-La Mancha RESUMENCon motivo de la publicación en el BOE, de 21 de octubre, de la ley 1/2014, de 24 de abril, de supresión de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La-Mancha, el autor plantea el error que supone...

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Nuevas funciones para el auditor privado en la auditoría de los organismos descentralizados de la Unión Europea

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Álvaro Garrido-Lestache AnguloAuditor Principal Tribunal de Cuentas Europeo.Miembro del ICJCE y del Registro de Economistas Auditores y Titulados Mercantiles REA-REGA. Nuevas funciones para el auditor privado en la auditoría de los organismos descentralizados de la Unión Europea* RESUMEN/ ABSTRACTEl presente artículo se ocupa de las...

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Los contratos de Defensa no competitivos en el Reino Unido: la fórmula del beneficio

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

José Aguado RomeroGabriel García-Parada AriasUniversidad de Granada Los contratos de Defensa no competitivos en el Reino Unido: la fórmula del beneficio RESUMEN/ ABSTRACTEn el contexto de los contratos no competitivos de defensa el Departamento de Defensa del Reino Unido ha desarrollado una serie de instrumentos que tienen como finalidad...

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El control externo del gasto público en entes políticos descentralizados. El caso de España

Nov 30, 2014 en 64, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Antonio-Martín Porras GómezAmerican University of Beirut. El control externo del gasto público en entes políticos descentralizados. El caso de España   RESUMEN / ABSTRACTLa arquitectura constitucional del sistema de control externo del gasto público constituye un asunto cuya actualidad viene determinada por la...

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Resonancias magnéticas. Una oportunidad de ahorro. Auditoría operativa de la gestión del concierto de resonancias magnéticas en la Comunitat Valenciana

Jul 1, 2014 en 63, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Resonancias magnéticas. Una oportunidad de ahorro. Auditoría operativa de la gestión del concierto de resonancias magnéticas en la Comunitat Valenciana. Miguel Olivas ArroyoAuditorSindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana RESUMENEn julio de 2013, la Sindicatura de Comptes emitió un Informe de auditoría operativa de...

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Planificación óptima de la estrategia de fiscalización de los órganos de control

Jul 1, 2014 en 63, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Planificación óptima de la estrategia de fiscalización de los órganos de control Miguel MiajaDirector General Financiero y Corporativo de ADIFMarcos MejlszenkierDirector de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos de PwC  1. INTRODUCCIÓN Los órganos de control financiero de las distintas administraciones...

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Auditoría gubernamental de política pública: El caso de la auditoría al Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y la vida rural en las Américas

Jul 1, 2014 en 63, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Auditoría gubernamental de política pública: El caso de la auditoría al Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y la vida rural en las Américas Liliana Rodríguez SánchezEspecialista en Análisis de Política PúblicaFuncionaria de la Contraloría General de la República de...

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Propuesta de plan de racionalización de recursos humanos en las administraciones locales en tiempos de ajuste económico

Jul 1, 2014 en 63, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Propuesta de plan de racionalización de recursos humanos en las administraciones locales en tiempos de ajuste económico José Serrano SeguraJefe de RRHH. Excmo. Ayuntamiento de CartagenaProfesor Asociado de la Universidad Politécnica de Cartagena yCentro ISEN-Formación Universitaria, adscrito a la Universidad de Murcia RESUMENSe...

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La obligación de colaborar con las Instituciones de Fiscalización y el Artículo 502.2 del Código Penal

May 15, 2014 en 62, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

La obligación de colaborar con las Instituciones de Fiscalización y el Artículo 502.2 del Código Penal Luciano Fariña Busto Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia 1. LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN A CARGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN EN LA NORMATIVA REGULADORA DEL...

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Previsiones económicas, control externo y supervisión independiente

May 15, 2014 en 62, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Previsiones económicas, control externo y supervisión independiente Roberto Fernández LleraEconomista y Doctor por la Universidad de OviedoJefe del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias RESUMEN / ABSTRACT La afinada formulación de previsiones económicas constituye un factor esencial para la...

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El impacto financiero de las fiscalizaciones emprendidas por el Tribunal de Cuentas de España: limitaciones y riesgos del proceso de evaluación

May 15, 2014 en 62, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

El impacto financiero de las fiscalizaciones emprendidas por el Tribunal de Cuentas de España: limitaciones y riesgos del proceso de evaluación Enriqueta Chicano JávegaAna Cossío CapdevilaManuel Ángel Aguilar BeldaManuel Lagarón CombaTribunal de Cuentas de España RESUMEN/ ABSTRACT Evaluar, estimar o valorar el impacto...

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Normas profesionales de la INTOSAI: directrices de auditoría. Aplicación a la actividad fiscalizadora de los Órganos Institucionales de Control Externo Autonómicos

Dic 3, 2013 en 61, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Normas profesionales de la INTOSAI: directrices de auditoría. Aplicación a la actividad fiscalizadora de los Órganos Institucionales de Control Externo Autonómicos Antonio M. López HernándezPresidenteCámara de Cuentas de AndalucíaCatedrático de Economía Financiera y ContabilidadUniversidad de...

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La fiscalización de la encomienda de gestión como forma de autoorganización administrativa: poniendo límites a la huida del derecho administrativo en materia de contratación pública

Dic 3, 2013 en 61, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

La fiscalización de la encomienda de gestión como forma de auto organización administrativa: poniendo límites a la huída del derecho administrativo en materia de contratación pública. Ana Cossío CapdevilaLetrado Tribunal de Cuentas   RESUMEN/ ABSTRACTLa eficacia en la gestión administrativa no puede...

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El papel de la gestión de riesgos en la auditoría pública: ¿el cuchillo de palo en la casa del herrero?

Dic 3, 2013 en 61, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

 El papel de la gestión de riesgos en la auditoría pública: ¿el cuchillo de palo en la casa del herrero? José Miguel González Tallón Interventor y Auditor del Estado Interventor Delegado en la AEAT   RESUMEN:La auditoría pública debería asumir la necesidad de aplicar en su propio...

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Transparencia en los resultados de la sanidad pública. el ejemplo de la Central de Resultados del sistema sanitario catalán

Dic 3, 2013 en 61, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Transparencia en los resultados de la sanidad pública: El ejemplo de la Central de Resultados del sistema sanitario catalán Anna García-Altés, Genoveva Barba, Joan M. V. Pons, Josep M. Argimon, Roser Fernández Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), Departament de Salut, Generalitat de Catalunya...

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Enfoque del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la auditoría de la contratación pública en el ámbito de los fondos estructurales y de cohesión

Jul 1, 2013 en 60, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Martin Weber Bernard Witkos Jefe de unidad y auditor en el Tribunal de Cuentas Europeo, unidad de auditoría financiera para FEDER , transporte y energía Enfoque del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la auditoría de la contratación pública en el ámbito de los fondos estructurales y de cohesión**Las opiniones...

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De la extraordinaria problemática al fiscalizar la supresión de la paga de Navidad 2012

Jul 1, 2013 en 60, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Arantza Martínez de LagránLetradaDpto. Secrt. GeneralTVCP-HKEE De la extraordinaria problemática al fiscalizar la supresión de la paga de Navidad 2012 RESUMENEl Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, impuso la reducción de las retribuciones del personal del sector público (arts. 2, 3 y 4), en la cuantía de la paga...

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El control de calidad de los trabajos e informes de los Órganos de Control Externo (OCEX)

Abr 29, 2013 en 59, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Luis Ordoki Urdazi Secretario General de la Cámara de Comptos de NavarraNafarroako Kontuen Ganbera   El Control de la Calidad de los Trabajos e Informes de los Órganos de Control Externo (OCEX). RESUMENEl artículo destaca la importancia del control de calidad de los trabajos e informes de los OCEx como garantía para su credibilidad....

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Auditoría externa de contratos de servicios externalizados en el ámbito del sector público. Una visión operativa

Abr 29, 2013 en 59, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Luis Álvarez ArderiusTécnico de Auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias Auditoría externa de contratos de servicios externalizados en el ámbito del sector público. Una visión operativa. RESUMEN En el contexto actual de crisis económico-financiera, las organizaciones que integran el Sector...

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Crisis de civilización y la transparencia como valor emergente

Abr 29, 2013 en 59, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Marta Fernández-Pirla MartínezAuditora del Tribunal de Cuentas Los mayores progresos de la civilizaciónse experimentan inicialmente como sus peores enemigos.(Alfred North Whitehead) Crisis de civilización y la transparencia como valor emergente RESUMENConstituye este trabajo un intento por parte de la autora de contribuir, con esta...

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El control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: un nuevo reto para los Órganos de Control Externo

Abr 29, 2013 en 59, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Isabel Brusca AlijardeProfesora Titular del Departamento de Contabilidad y FinanzasUniversidad de Zaragoza El control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera: un nuevo reto para los órganos de control externo   RESUMENLa Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera no hace referencia alguna al papel de los Órganos de Control...

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Algunas consideraciones sobre los nuevos retos de la modernización del control de las administraciones públicas contemporaneas

Oct 31, 2012 en 58, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

José Manuel Canales AliendeCatedrático de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Alicante Alagunas consideraciones sobre los nuevos retos de la modernización del control de las administraciones públicas contemporaneas RESUMEN:En la actualidad, es una necesidad la modernizacion del control de la gestion y de...

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Participación y satisfacción del ciudadano en la Gestión Pública: un estudio en el ámbito de la administración local

Oct 31, 2012 en 58, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Mª Reyes González Ramírez Profesora Titular de Organización de Empresas. Directora Grupo SIRHO José Luis Gascó Gascó Catedrático de Organización de Empresas Juan Llopis Taverner Catedrático de Organización de Empresas Grupo SIRHO Universidad de Alicante.  Participación y...

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La Mesa de Contratación: un instrumento de control financiero, del gasto público y de legalidad en tiempos de crisis económica

Oct 31, 2012 en 58, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

José Manuel Cantera CuartangoTécnico Superior de Administración General de la Sección de Hacienda y ContrataciónAyuntamiento de BurgosSecretario e Interventor de la Administración Local La Mesa de Contratación: un instrumento de control financiero, del gasto público y de legalidad en tiempos de  crisis...

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El nuevo concepto de la vigilancia de la gestión fiscal. Modelo de auditoría de gestión y resultados en el sector público

Oct 31, 2012 en 58, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Efraín Montejo ÁngelResponsable de Auditorías Sector Defensa, Justicia y Seguridad Contraloría General de la República – Colombia El nuevo concepto de la vigilancia de la gestión fiscal. Modelo de auditoría de gestión y resultados en el sector público RESUMEN:Actualmente las organizaciones se...

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La Cuenta General de las Entidades Locales: regulación actual y perspectivas

Jul 13, 2012 en 57, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Rafael Navas Vázquez Catedrático de Derecho Financiero y Tributario La Cuenta General de las Entidades Locales: regulación actual y perspectivas RESUMEN:Se trata de reflejar el completo fracaso de la Cuenta General de las Entidades Locales en el cumplimiento de los fines que originariamente le estuvieron asignados. Ni siquiera la...

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La necesidad de una transformación radical de las Instituciones de Control Financiero Externo en España

Jul 13, 2012 en 57, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Luis Mª Ordoki UrdaziSecretario GeneralCámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera La necesidad de una transformación radical de las Instituciones de Control Financiero Externo en España RESUMEN El presente artículo plantea la importancia que en un sistema democrático tienen las instituciones de control financiero...

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Las obras a tanto alzado: diversos aspectos a tener en cuenta en su fiscalización

Jul 13, 2012 en 57, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Miguel Ángel Consuegra RevueltaLetrado Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/HKEE Las obras a tanto alzado:Diversos aspectos a tener en cuenta en su fiscalización. RESUMEN/ABSTRACTEn las obras a tanto alzado el precio final no dependerá de la medición general de la obra tras ser recibida. Este sistema de precios es excepcional en los...

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Análisis de los efectos derivados de la aplicación de regímenes de auditoría operativa externa en el Reino Unido: la experiencia de la Comprehensive Performance Assessment y de la Comprehensive Area Assessment

Jul 13, 2012 en 57, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Dra. Carolina Pontones RosaDra. Rosario Pérez MoroteDr. Raimundo González GiménezProfesores de ContabilidadUniversidad de Castilla-La Mancha Análisis de los efectos derivados de la aplicación de regímenes de auditoría operativa externa en el Reino Unido: la experiencia de la comprehensive performance assessment y de...

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Aproximación a la evaluación del Control Interno en las Auditorías Públicas sobre la Gestión Contractual

Jul 13, 2012 en 57, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Jorge Castejón GonzálezAuditor NacionalDirector de EquiposOficina Nacional de Auditoría (IGAE) Aproximación a la evaluación del Control Interno en las Auditorías Públicas sobre la Gestión Contractual   RESUMEN / ABSTRACT:Proponer una forma de evaluar el control interno de la gestión contractual...

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El equilibrio entre el respeto a la autonomía económico-financiera de las universidades públicas y su tutela financiera

Abr 30, 2012 en 56, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Javier de Diego AlonsoAuditor del Consejo de Cuentas de Castilla y León Equilibrio entre el respeto a la autonomía económico-financiera de las universidades públicas y su tutela financiera. [1] [2] RESUMEN La autonomía universitaria es un derecho fundamental reconocido a nivel constitucional, una de cuyas vertientes es la...

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Áreas de aprovisionamiento en centros sanitarios públicos: adecuación a las recomendaciones del Informe COSO

Abr 30, 2012 en 56, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Isabel Mª Gámez PeláezProfesora DoctoraDepartamento de Economía y Administración de EmpresasUniversidad de Málaga Áreas de aprovisionamiento en centros sanitarios públicos: adecuación a las recomendaciones del Informe COSO RESUMEN:Objetivos: Determinar en qué medida los sistemas de control interno,...

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¿Qué competencias necesita el auditor para enfrentar los retos del presente?

Abr 30, 2012 en 56, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Mario Alberto Gómez MaldonadoInvestigador  ¿Qué competencias necesita el auditor para enfrentar los retos del presente? Resumen:El pensamiento sobre la auditoría y fiscalización se distingue en la forma o medida como se considera que la crisis ha afectado o afecta a la profesión. Ninguneados los auditores ante la...

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El control de la contratación de las administracciones públicas. 2ª parte: control externo

Nov 24, 2011 en 55, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

 Inmaculada Grajal CaballeroInterventora General de la Diputación Provincial de Palencia El control de la contratación de las administraciones públicas 2ª parte: control externo RESUMEN: El presente trabajo constituye la segunda parte del estudio sobre el Control de la contratación en las Administraciones Públicas, en el...

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Implementación del Balanced Scorecard, una experiencia práctica. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, Argentina

Nov 24, 2011 en 55, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Cra. Marta S. Bombini de MescolattiLic. Juan V.DiblasiTribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza Implementación del Balanced Scorecard, una experiencia práctica. Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza, Argentina RESUMEN:La importancia de aplicar herramientas de control de gestión en un órgano de control externo de rango...

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¿Puede la Auditoría realizarse al mismo tiempo que la gestión auditada y seguir siendo auditoría? La auditoría continua y el control financiero permanente

Jul 28, 2011 en 54, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

José Miguel Gozález TallónInterventor Delegado, Agencia Estatal de Administración Tributaria  ¿Puede la auditoría realizarse al mismo tiempo que la gestión auditada y seguir siendo auditoría?La Auditoría continua y el control financiero permanente.Resumen: La eficacia de la auditoría...

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¿Influyen los cambios en las formas de gestión de servicios públicos en la superación de las crisis financieras municipales? Un estudio empírico en ayuntamientos españoles

Jul 28, 2011 en 54, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

José Luis Zafra GómezProfesor Contratado DoctorDepartamento de Economía Financiera y ContabilidadUniversidad de GranadaAna María Plata DíazBecaria de InvestigaciónDepartamento de Economía Financiera y ContabilidadGemma Pérez LópezBecaria de InvestigaciónDepartamento de Economía Financiera y...

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El control de la contratación en las administraciones públicas. 1ª parte: control interno

Jul 28, 2011 en 54, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Inmaculada Grajal CaballeroInterventora General de la Diputación Provincial de Palencia El control de la contratación de las administraciiones públicas1ª parte: control interno RESUMEN El presente trabajo constituye la primera parte del estudio sobre el Control de la contratación en las Administraciones Públicas, en el que el...

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Control externo: auditoría privada versus fiscalización pública, o de por qué tardamos tanto los funcionarios en "hacer una auditoría"

Abr 30, 2011 en 53, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Ana María González RomeraSupervisoraCámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Control externo: auditoría privada versus fiscalización pública, o de por qué tardamos tanto los funcionarios en “hacer una auditoría” RESUMEN:Los órganos públicos de control externo tardamos más en...

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El destino de la entrega de terrenos: los patrimonios públicos de suelo

Abr 30, 2011 en 53, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Carmen Esther Falcón-Pérez.Profesora Titular de UniversidadDepartamento de Economía Financiera y ContabilidadUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria. El destino de la entrega de terrenos: los patrimonios públicos de suelo RESUMEN / ABSTRACT: El proceso urbanizador permite transformar terrenos que, inicialmente, no disponen de la...

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La apariencia de control en la administración local por los habilitados estatales

Dic 3, 2010 en 52, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Fco. Javier Biosca LópezInterventor de Administración Local de Categoría Superior LA APARIENCIA DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL POR LOS HABILITADOS ESTATALES  RESUMEN/ABSTRACT:A la vista de la evolución de la normativa presupuestaria y de control aplicable a las entidades locales, por la propia falta de desarrollo de...

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La rendición de cuentas y la responsabilidad, el caso del apoyo a la investigación científica y el desarrollo en Mexico

Sep 1, 2010 en 51, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Francisco Javier Meléndez HernándezUniversidad Veracruzana  Antoni Mora PuigviUniversitat de Barcelona e Institut d’Economia de Barcelona  La rendición de cuentas y la responsabilidad, el caso del apoyo a la investigación científica y el desarrollo en México  RESUMEN Se presenta una propuesta de...

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Los órganos de control y la lucha contra la corrupción en Argentina

Sep 1, 2010 en 51, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Fernando Roberto LenardónAuditorTribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos Los órganos de control y la lucha contra la corrupción en Argentina Resumen La corrupción se ha convertido en el principal enemigo de las democracias. No como un frente tangible, corporizado en uno o más actores de la sociedad sino, por el...

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Un modelo de control interno que induce al desarrollo del gerencialismo público: la experiencia de Canarias

Abr 1, 2010 en 50, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

tículo disponible en PDF (descargar). Alejandro Parres GarcíaJefe del Servicio de Control de Gestión y Evaluación de PolíticasIntervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias Un modelo de control interno que induce al desarrollo del gerencialismo público: La experiencia de Canarias. RESUMEN / ABSTRACT:...

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Experiencia práctica de los órganos de control externo en la colaboración de firmas privadas en la auditoría del sector público: actividades contratadas y resultados de las mismas

Nov 1, 2009 en 49, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Miguel Olivas ArroyoAuditor Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.  Experiencia práctica de los órganos de control externo en la  colaboración de firmas privadas en la auditoría del sector público: actividades contratadas y resultados de las mismas. Resumen      Este artículo...

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El factor emocional en auditoría (II). La gestión emocional en la evaluación del entorno de control

Nov 1, 2009 en 49, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Luis Barrio TatoDirector de Auditoría Interna de la U.C.A. Sandra Barrio CarvajalAuditora Interna de Fondos Agrarios  EL FACTOR EMOCIONAL EN AUDITORIA (II). LA GESTION EMOCIONAL EN LA EVALUACION DEL ENTORNO DE  CONTROL  RESUMEN:      En  el artículo “El factor emocional en auditoría”...

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Archivos y gestión de documentos en los OCEx. Fundamentos de una política corporativa

Nov 1, 2009 en 49, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, Hemeroteca | 0 comments

Caridade Sanz BravoXefa da Sección de Arquivo e BibliotecaConsello de Contas de Galicia ARCHIVOS Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS OCEX. FUNDAMENTOS DE UNA POLÍTICA CORPORATIVA  I. INTRODUCCIÓN. OJEADA AL PASADO RECIENTE. ARCHIVOS Y ADMINISTRACIÓN EN ESPAÑA Investigadores y profesionales de los archivos y...

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